Modelo de fatura: mudanças entre as edições

De Adapter
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'dcefvefvrvrvrvrgvrvrgvrv rgv rgv rg')
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
dcefvefvrvrvrvrgvrvrgvrv rgv rgv rg
 
 
'''<u>Variáveis referente aos campos da fatura:</u>'''
 
* Variáveis com '''<u>RS</u>''' pertencem ao recibo do pagador que é a parte de cima de uma fatura;
* Variáveis com '''<u>FC</u>''' pertencem a ficha de compensação, a parte de baixo de uma fatura;
 
* '''txtFcLinhaDigitavel:''' É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
* '''txtFcCodigoBarra:''' É a representação gráfica do código, utilizado para automatizar pagamentos através do leitor óptico.
* '''txtCodigoTransmissao:''' Código de transmissao da forma de cobrança.
* '''txtAgenciaConta:''' Esse código varia de acordo com o padrão do banco, mas é composto, em geral, pelo número da carteira, agência, conta e dígito.
* '''txtFcSacadoL1 , txtFcSacadoL2, txtFcSacadoL3,  txtFcSacadoL5, txtFcSacadoL6:''' É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
* '''txtFcSacadoL4:''' Campo responsável por armazenar o nome do cliente.
* '''txtRsSacadoL2:''' Campo responsável por armazenar o endereço do recebedor.
* '''txtCodigoNomeCliente1, txtCodigoNomeCliente2, txtCodigoNomeCliente3:''' Campo responsável por armazenar a junção do id e nome do cliente, formando assim o código do cliente.
* '''txtNomeDocumentoCliente:''' Junção dos campos referentes ao nome e CPF do cliente.
* '''txtFcSacadoDadosCondominio:''' Dados referentes ao condomínio do cliente.
* '''txtRsSacadoDadosCondominio:''' Dados referentes ao condomínio do cliente.
* '''txtFcSacadoReferencia:''' Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
* '''txtRsSacadoReferencia:''' Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
* '''txtRsSacado:''' É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
* '''txtNomeClienteCapa:''' Nome concatenado ao cpf do cliente no documento (capa do carne).
* '''txtFcCedente:''' Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
* '''txtRsCedente:''' Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
* '''txtRsCpfCnpj:''' Cpf ou cnpj do pagador.
* '''txtRsNomeEmpresa:''' Nome da empresa (capa do carnê).
* '''txtRsEnderecoEmpresa, txtRsEnderecoEmpresa2:''' Campos responsáveis por armazenar os dados referentes ao endereço da empresa.
* '''txtLogoEmpresa:''' Logo da empresa (capa do carnê).
* '''txtRsEnderecoBeneficiario:''' Endereço da empresa(disponível apenas para boleto caixa).
* '''txtRsUFBeneficiario:''' Estado da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
* '''txtRsCepBeneficiario:''' Cep da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
* '''txtFcEnderecoCedente:''' Endereço completo da empresa (somente boleto caixa).
* '''txtRsNossoNumero:''' Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
* '''txtFCNossoNumero:''' Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
* '''txtRsLogoBanco:''' Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
* '''txtFcLogoBanco:''' Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
* '''txtFcAgenciaCodigoCedente:''' Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
* '''txtRsAgenciaCodigoCedente:''' Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
* '''txtFcEspecie:''' Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
* '''txtFcCarteira:''' Composto por um código que indica se o boleto é registrado ou não, variando de acordo com o banco.
* '''txtRsDataDocumento:''' Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
* '''txtRsDataProcessamento:''' Data do processamento do boleto.
* '''txtDataEmissao:''' Data da emissão do boleto.
* '''txtRsHistoricoDespesaValor:''' Valor de cada serviço.
* '''txtRsObservacoesFatura:''' Alguma observação a ser declarada na fatura.
* '''txtRsTextoPrimeiraFatura:''' Texto de primeira fatura.
* '''txtContratos:''' Identificação de contratos (capa do carne).
* '''txtRsEspecie:''' Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
* '''txtRsNumeroDocumento:''' Código de identificação da cobrança.
* '''txtRsDataVencimento:''' Data e vencimento da fatura.
* '''txtRsValorDocumento:'''  Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
* '''txtRsDescontoAbatimento:''' Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
* '''txtRsMoraMulta:''' Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
* '''txtRsOutroAcrescimo:''' Algum outro acréscimo a ser adicionado ao pagamento do valor total.
* '''txtRsValorCobrado:'''  Valor a ser pago com os adicionais.
* '''txtRsInstrucaoAoSacado:''' Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
* '''txtRsCodBanco:''' Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
* '''txtRsLinhaDigitavel:''' É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
* '''txtFcCodBanco:''' Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
* '''txtFcLocalPagamento:''' Local e instruções onde se pode realizar o pagamento.
* '''txtFcDataVencimento:''' Data que especifica até quando o documento deve ser pago. A partir desse dia, ele perderá o valor original ou uma multa será aplicada.
* '''txtFcValorDocumento:''' Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
* '''txtFcDescontoAbatimento:''' Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
* '''txtFcOutraDeducao:''' Campo que informa demais deduções (descontos) caso haja.
* '''txtFcMoraMulta:''' Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
* '''txtFcOutroAcrescimo:''' Algum outro acréscimo a ser adicionado ao valor total.
* '''txtFcDataDocumento:''' Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
* '''txtFcNumeroDocumento:''' Código de identificação da cobrança.
* '''txtFcEspecieDocumento:''' Normalmente se vê neste campo a informação "DM" que quer dizer duplicata mercantil.
* '''txtFcAceite:''' Indica se o boleto foi aceito ou não, ou seja se o documento de cobrança foi assinado para geração do boleto.
* '''txtFcDataProcessamento:''' Exibe a data que o boleto foi impresso.
* '''txtFcValor:''' Valor da unidade de moeda variável/índice.
* '''txtFcValorCobrado:''' É um "SUBTOTAL" do boleto. Nele serão calculados: Juros/Mora, Acréscimos e Descontos caso haja.
* '''txtFcInstrucaoAoCaixa1, txtFcInstrucaoAoCaixa2, txtFcInstrucaoAoCaixa3, txtFcInstrucaoAoCaixa4, txtFcInstrucaoAoCaixa5, txtFcInstrucaoAoCaixa6, txtFcInstrucaoAoCaixa7, txtFcInstrucaoAoCaixa8:''' Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
* '''txtRsHistoricoDespesaCabecalho:''' Cabeçalho do histórico de despesas.
* '''txtRsHistoricoDespesaDescricao, txtRsHistoricoDespesaValor, txtRsHistoricoDespesaCabecalho''': Indicação do(s) produto(s) que está(ão) sendo relacionados a este boleto para pagamento.
* '''txtContratos2:''' ID dos contratos que compõem a fatura.

Edição atual tal como às 13h54min de 10 de agosto de 2023


Variáveis referente aos campos da fatura:

  • Variáveis com RS pertencem ao recibo do pagador que é a parte de cima de uma fatura;
  • Variáveis com FC pertencem a ficha de compensação, a parte de baixo de uma fatura;
  • txtFcLinhaDigitavel: É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
  • txtFcCodigoBarra: É a representação gráfica do código, utilizado para automatizar pagamentos através do leitor óptico.
  • txtCodigoTransmissao: Código de transmissao da forma de cobrança.
  • txtAgenciaConta: Esse código varia de acordo com o padrão do banco, mas é composto, em geral, pelo número da carteira, agência, conta e dígito.
  • txtFcSacadoL1 , txtFcSacadoL2, txtFcSacadoL3, txtFcSacadoL5, txtFcSacadoL6: É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
  • txtFcSacadoL4: Campo responsável por armazenar o nome do cliente.
  • txtRsSacadoL2: Campo responsável por armazenar o endereço do recebedor.
  • txtCodigoNomeCliente1, txtCodigoNomeCliente2, txtCodigoNomeCliente3: Campo responsável por armazenar a junção do id e nome do cliente, formando assim o código do cliente.
  • txtNomeDocumentoCliente: Junção dos campos referentes ao nome e CPF do cliente.
  • txtFcSacadoDadosCondominio: Dados referentes ao condomínio do cliente.
  • txtRsSacadoDadosCondominio: Dados referentes ao condomínio do cliente.
  • txtFcSacadoReferencia: Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
  • txtRsSacadoReferencia: Dados usados para obter a referência do endereço do cliente.
  • txtRsSacado: É o espaço onde são descritas as informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento.
  • txtNomeClienteCapa: Nome concatenado ao cpf do cliente no documento (capa do carne).
  • txtFcCedente: Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
  • txtRsCedente: Campo com as informações sobre quem emitiu o boleto, podendo ser pessoa física ou jurídica.
  • txtRsCpfCnpj: Cpf ou cnpj do pagador.
  • txtRsNomeEmpresa: Nome da empresa (capa do carnê).
  • txtRsEnderecoEmpresa, txtRsEnderecoEmpresa2: Campos responsáveis por armazenar os dados referentes ao endereço da empresa.
  • txtLogoEmpresa: Logo da empresa (capa do carnê).
  • txtRsEnderecoBeneficiario: Endereço da empresa(disponível apenas para boleto caixa).
  • txtRsUFBeneficiario: Estado da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
  • txtRsCepBeneficiario: Cep da empresa (disponível apenas para boleto caixa).
  • txtFcEnderecoCedente: Endereço completo da empresa (somente boleto caixa).
  • txtRsNossoNumero: Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
  • txtFCNossoNumero: Corresponde ao número que identifica o boleto e, por isso, deve ser único para cada documento.
  • txtRsLogoBanco: Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
  • txtFcLogoBanco: Instituição bancária responsável pela emissão do boleto.
  • txtFcAgenciaCodigoCedente: Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
  • txtRsAgenciaCodigoCedente: Campo formados pela junção dos dados bancários como código do banco, agência e conta.
  • txtFcEspecie: Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
  • txtFcCarteira: Composto por um código que indica se o boleto é registrado ou não, variando de acordo com o banco.
  • txtRsDataDocumento: Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
  • txtRsDataProcessamento: Data do processamento do boleto.
  • txtDataEmissao: Data da emissão do boleto.
  • txtRsHistoricoDespesaValor: Valor de cada serviço.
  • txtRsObservacoesFatura: Alguma observação a ser declarada na fatura.
  • txtRsTextoPrimeiraFatura: Texto de primeira fatura.
  • txtContratos: Identificação de contratos (capa do carne).
  • txtRsEspecie: Identifica a espécie de moeda que a qual o boleto deve ser cobrado.
  • txtRsNumeroDocumento: Código de identificação da cobrança.
  • txtRsDataVencimento: Data e vencimento da fatura.
  • txtRsValorDocumento: Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
  • txtRsDescontoAbatimento: Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
  • txtRsMoraMulta: Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
  • txtRsOutroAcrescimo: Algum outro acréscimo a ser adicionado ao pagamento do valor total.
  • txtRsValorCobrado: Valor a ser pago com os adicionais.
  • txtRsInstrucaoAoSacado: Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
  • txtRsCodBanco: Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
  • txtRsLinhaDigitavel: É a representação numérica do código de barras. A linha digitável é baseada no valor do código de barras, mas não é o mesmo número. É utilizada quando é necessário digitar manualmente a sequência de números.
  • txtFcCodBanco: Corresponde ao Compe (Código das Instituições Bancárias na Compensação) do banco acompanhado pelo dígito verificador. São três dígitos.
  • txtFcLocalPagamento: Local e instruções onde se pode realizar o pagamento.
  • txtFcDataVencimento: Data que especifica até quando o documento deve ser pago. A partir desse dia, ele perderá o valor original ou uma multa será aplicada.
  • txtFcValorDocumento: Campo obrigatório em que consta o valor a ser pago pelo sacado/pagador antes da data de vencimento.
  • txtFcDescontoAbatimento: Campo para caso existir algum desconto no pagamento.
  • txtFcOutraDeducao: Campo que informa demais deduções (descontos) caso haja.
  • txtFcMoraMulta: Valor de multa em caso de atraso do pagamento.
  • txtFcOutroAcrescimo: Algum outro acréscimo a ser adicionado ao valor total.
  • txtFcDataDocumento: Deve ser preenchido com a data em que o boleto foi gerado ou emitido.
  • txtFcNumeroDocumento: Código de identificação da cobrança.
  • txtFcEspecieDocumento: Normalmente se vê neste campo a informação "DM" que quer dizer duplicata mercantil.
  • txtFcAceite: Indica se o boleto foi aceito ou não, ou seja se o documento de cobrança foi assinado para geração do boleto.
  • txtFcDataProcessamento: Exibe a data que o boleto foi impresso.
  • txtFcValor: Valor da unidade de moeda variável/índice.
  • txtFcValorCobrado: É um "SUBTOTAL" do boleto. Nele serão calculados: Juros/Mora, Acréscimos e Descontos caso haja.
  • txtFcInstrucaoAoCaixa1, txtFcInstrucaoAoCaixa2, txtFcInstrucaoAoCaixa3, txtFcInstrucaoAoCaixa4, txtFcInstrucaoAoCaixa5, txtFcInstrucaoAoCaixa6, txtFcInstrucaoAoCaixa7, txtFcInstrucaoAoCaixa8: Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.
  • txtRsHistoricoDespesaCabecalho: Cabeçalho do histórico de despesas.
  • txtRsHistoricoDespesaDescricao, txtRsHistoricoDespesaValor, txtRsHistoricoDespesaCabecalho: Indicação do(s) produto(s) que está(ão) sendo relacionados a este boleto para pagamento.
  • txtContratos2: ID dos contratos que compõem a fatura.