Migração Fatura: mudanças entre as edições
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* '''ProcessamentoArquivoRetorno:''' Informar o IDProcessamentoArquivoRetorno da fatura'''.''' | * '''ProcessamentoArquivoRetorno:''' Informar o IDProcessamentoArquivoRetorno da fatura'''.''' | ||
* '''Status:''' Informa o status da fatura (ABERTA,SEM_CONTATO,NEGOCIADO,PAGAMENTO_AGENDADO). | * '''Status:''' Informa o status da fatura (ABERTA,SEM_CONTATO,NEGOCIADO,PAGAMENTO_AGENDADO). | ||
* '''IsIntegrado: Informa se a fatura foi integrada (S,N,'E,X) | * '''IsIntegrado:''' Informa se a fatura foi integrada (S,N,'E,X). | ||
* '''MotivoCancelamentoFatura:''' Informar o IDMotivoCancelamentoFatura referente ao motivo do cancelamento. | * '''MotivoCancelamentoFatura:''' Informar o IDMotivoCancelamentoFatura referente ao motivo do cancelamento. | ||
* '''GerarFaturamentoContrato:''' | * '''GerarFaturamentoContrato:''' |
Edição das 17h20min de 19 de agosto de 2021
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- DataLancamento: Informar a data de lançamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo
- DataVencimento: Informar a data de vencimento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd, campo obrigatório.
- NumeroBoleto: Informar o número de boleto da fatura.
- NumeroDocumento: Informar o número de documento da fatura.
- ArquivoRemessa: Informar o numero do arquivo remessa da fatura.
- DataPagamento: Informar a data de pagamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd.
- ValorPago: Informar o valor pago da fatura. .
- Valor: Informar o valor da fatura.
- IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números. Campo obrigatório e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento.
- JurosValorPago: Informar o valor do juros pago na fatura.
- MultaValorPago: Informar o valor da multa paga na fatura
- DescontoValorPago: Valor do desconto pago na fatura.
- EmpresaMigracao: Informar a empresa que a fatura está vinculada.
- IsCancelado: Informa se a fatura está cancelada (0 , 1).
- DataCancelamento: Informar a data de cancelamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo.
- UsuarioCancelamento: Informar o IDUsuarioCancelamento que fez o cancelamento da fatura.
- IsNegociacao: Informa se a fatura foi negociada (0,1).
- FormaCobranca: Informar a forma de cobrança da fatura , campo obrigatório.
- ProcessamentoArquivoRetorno: Informar o IDProcessamentoArquivoRetorno da fatura.
- Status: Informa o status da fatura (ABERTA,SEM_CONTATO,NEGOCIADO,PAGAMENTO_AGENDADO).
- IsIntegrado: Informa se a fatura foi integrada (S,N,'E,X).
- MotivoCancelamentoFatura: Informar o IDMotivoCancelamentoFatura referente ao motivo do cancelamento.
- GerarFaturamentoContrato:
- IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.