Migração Fatura
Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.
- IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
- DataLancamento: Informar a data de lançamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo. Campo Obrigatório.
- DataVencimento: Informar a data de vencimento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd. Campo Obrigatório.
- NumeroBoleto: Informar o número de boleto da fatura. Campo Obrigatório.
- NumeroDocumento: Informar o número de documento da fatura. Campo Obrigatório.
- ArquivoRemessa: Informar o nome do arquivo que foi enviado para o banco(contendo a extensão por exemplo .REM).
- DataPagamento: Informar a data de pagamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd. Se o campo Valor Pago estiver preenchido, esse campo por padrão do Telco/Adapter se torna Obrigatório.
- ValorPago: Informar o valor pago da fatura. (Os centavos separado por PONTO "."). Se o campo Data Pagamento estiver preenchido, esse campo por padrão do Telco/Adapter se torna Obrigatório.
- Valor: Informar o valor da fatura.(Os centavos separado por PONTO "."). Campo Obrigatório.
- IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento. Campo obrigatório e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento.
- JurosValorPago: Informar o valor do juros pago na fatura. (Os centavos separado por PONTO ".").
- MultaValorPago: Informar o valor da multa paga na fatura. (Os centavos separado por PONTO ".").
- DescontoValorPago: Valor do desconto pago na fatura. (Os centavos separado por PONTO ".").
- EmpresaMigracao: Deve ser informado o CNPJ da empresa que a fatura será vinculada, apenas numero iniciando com a letra E. Campo obrigatório.
- IsCancelado: Informar se a fatura está cancelada ("SIM ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
- DataCancelamento: Informar a data de cancelamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo. Se o campo IsCancelado estiver como "SIM" por padrão do Telco/Adapter se torna Obrigatório.
- UsuarioCancelamento: Informar o login do usuario cancelamento que fez o cancelamento da fatura que ficará salvo no Telco/Adapter. Se o campo IsCancelado estiver como "SIM" por padrão do Telco/Adapter se torna Obrigatório.
- IsNegociacao: Informar se a fatura foi negociada ("SIM" ou "NÃO"). Campo Obrigatório.
- FormaCobranca: Informar a descrição da forma de cobrança da fatura. Campo Obrigatório.
- ProcessamentoArquivoRetorno: Informar o nome do arquivo de processamento retorno usado para o pagamento da fatura.
- Status: Informa o status da fatura (ABERTA,SEM_CONTATO,NEGOCIADO,PAGAMENTO_AGENDADO). Campo Obrigatório.
- IsIntegrado: Informa se a fatura foi integrada ("NAO_INTEGRAR","PENDENTE","ERRO","NAO"). Campo Obrigatório.
- MotivoCancelamentoFatura: Informar a descrição referente ao motivo do cancelamento da fatura, conforme já cadastrada no Telco/Adapter. Se o campo IsCancelado estiver como "SIM" por padrão do Telco/Adapter se torna Obrigatório.
- GerarFaturamentoContrato: Informar se "SIM" quando nao existir os dados do FaturamentoMes, o script vai gerar um FaturamentoMes com base nas informações do contrato, se "NÃO" não irá gerar nenhum dado de FaturamentoMes. Campo Obrigatório.
- IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Por padrão no Telco/Adapter este campo é obrigatório quando o campo GerarFaturamentoContrato for preenchido com "SIM", para que seja gerado o Faturamento Mês com base no contrato informado. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.