Atualizações Outubro2023

De Adapter
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AUTENTICAÇÃO

Autenticação Adapter por LDAP

COMERCIAL

Permitir que seja possível editar documento dos termos contratuais dentro do telco

Criada a permissão EXPORTAR_CONTRATO = CN91.

Quando a permissão está ativa, haverá a opção de exportar, ao clicar na funcionalidade de imprimir contrato. Este botão exportar, quando utilizado, irá criar um arquivo Word (extensão .docx) com o conteúdo contido no .jasper.

Tela de Impressão de Contrato com o novo botão Exportar
Tela de Impressão de Contrato com o novo botão Exportar

Criar a possibilidade de realizar o aceite dos contratos pelo app do cliente e central do assinante.

Criada tabela TB_DocumentoModeloContrato,

No cadastro de modelos de contrato deve ser possível informar os documentos que devem ser fornecidos pelo cliente para realizar o devido aceite do contrato.


Cadastro disponível em Comercial > Tabelas de apoio >  Modelos de Contrato > Cadastro, ao adicionar itens na aba documentos.

Cadastro de Anexo de Documentos, em Modelos de Contrato.
Cadastro de Anexo de Documentos, em Modelos de Contrato.

Nos documentos, só será permitido um documento do tipo ASSINATURA_CONTRATO.

No cadastro de documentos para o aceite, é necessário que ao menos um dos documentos seja do tipo ASSINATURA_CONTRATO para que o cadastro seja concluído.


Considerar permissões: ACEITE_MANUAL_CONTRATO - CN90 e ALTERAR ACEITE CONTRATOS (WEBSERVICE) - WS15;

Modal de Aviso que um documento de Assinatura de Contrato era necessário
Modal de Aviso que um documento de Assinatura de Contrato era necessário


Ao cadastrar estes itens, ao utilizar o app de clientes e a central do assinante, caso exista algum contrato com o campo IsAceite = false, será exibido uma notificação alertando que há contratos pendentes de aceite no app de clientes e na central.


Criado um endpoint para buscar a lista de documentos pendentes de aceite: https://URL/]/ws/comercial/modelos_contrato/contrato/{idContrato}

FINANCEIRO

FIELD - txtRsHistoricoDespesaData

Analisar a possibilidade de quando ocorre baixa manual da fatura ela não ser registrada mais no arquivo de remessa

No módulo Intranet na funcionalidade Arquivos Publicitários, criar nova aplicação BANNER_FATURA . Na TB_ArquivoPublicitario criar novo atributo URL (varchar)

Permitir ao usuário criar um novo Arquivo Publicitário do tipo BANNER_FATURA onde é obrigatório que:

Quando gerar o arquivo de remessa, caso uma fatura já tenha sido paga, marcada como baixa manual, a mesma não será ser registrada no arquivo de remessa.

No módulo Intranet, funcionalidade Arquivos Central, criada um novo tipo de arquivo, BANNER_FATURA.

O usuário poderá criar/editar um novo Arquivo do tipo BANNER_FATURA, onde será informado o Path(URL) do Arquivo. Só é possível cadastrar apenas um arquivo BANNER_FATURA. Caso esse arquivo já exista, ele será alterado para o arquivo em sua versão mais recente, excluindo o antigo e substituindo pelo novo arquivo.

O arquivo anexado sempre será salvo no banco de dados e no resources com o nome banner_fatura.png;

Cadastro de Arquivo Banner de Faturas
Cadastro de Arquivo Banner de Faturas


Alterado o arquivo de configuração, da fatura unificada para imprimir a imagem referenciada na URL do endereço, no campo destacado pelo cliente.


OBS: Para utilização deste, necessário que as permissões VISUALIZAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA01 e ALTERAR_ARQUIVOS_CENTRAL_APP - CA02 estejam ativas

Implementar remessa eletrônica ITAU com novo certificado gerado

Otimizar carregamento de tela de cadastro e edição de pacotes

Alterar a integração de faturamento para ser enviado em formato de lotes de faturamento

INTEGRAÇÃO

Integração Geogrid - Condomínios

Integração MultiTV

Integração DIRECTVGO

Integração Getnet para pagamentos recorrência

Integração Getnet PIX

Integração Eletrônica PIX Santander

Integração Banco do Brasil para pagamentos PIX

Melhorias na integração SAP

INTRANET

OPERACIONAL

Cancelamento Ordem de Serviço no OFS

Analisar a situação onde o estoque deles é vinculado a ID e a gente lida com MAC como amarração

RELATÓRIOS

REDES

ROTINAS

Na rotina de integração de faturamento quando for enviado um serviço que seja de venda de equipamento deverá enviar para o SAP o mac_serie para que seja gerado uma nota

TELEFONIA

TERCEIROS

WEBSERVICES