Bugs Julho2023

De Adapter
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BUG - Promoções com mesmo TipoPromocao estão vinculando mesmo com a chave desmarcada

Corrigidas situações que, ao selecionar duas promoções de mesmo tipo no momento de adicionar uma promoção, quando a permissão PERMITE PROMOÇÕES DO MESMO TIPO POR CONTRATO - CN59 está desmarcada, permita adicionar ao mesmo tempo estas promoções a um contrato.

Atividade realizada: Ao adicionar uma nova promoção em contrato existes, o sistema faz a validação se está adicionando promoções do mesmo tipo e, caso a flag CN59 esteja desativada, bloqueia a ação.

Nota: Ao vender um novo contrato e selecionar duas promoções do mesmo tipo, o sistema não fará uma verificação das promoções.

BUG - Seleção de Saída de Caixa

Ao clicar em "Dados do mapeamento" do contrato (Comercial-> Clientes -> Gerenciar conexões -> Dados de mapeamento), caso o contrato não possua mapeamento já vinculado, ao selecionar uma caixa com muitas saídas o modal exibido fica travado na tela sem a funcionalidade da barra de rolagem.


Ocorria apenas em contratos sem mapeamento vinculado.

BUG - Correção no valor desconto ao editar ou adicionar desconto de 100%

Edições de Descontos que estão dando 100% do valor do contrato não estão sendo aceitas, são aceitas apenas as edições que estão até R$ 0,01 abaixo do valor do contrato.

Atividade realizada: Comparação para permitir valor igual ao do contrato no desconto.

BUG - FORMA DE COBRANÇA RECORRENTE NAO TRAZENDO NO ENDPOINT DE FATURAS

O Endpoint que retorna informações de faturas de cobrança recorrente não retorna faturas que não possuem remessa.

Cobranças recorrentes não geram Remessa,


Atividade realizada:

  • Foi criada uma chave no financeiro ID_ARQUIVO_REMESSA_GENERICO, onde devera ser colocado um ID de alguma remessa genérica
  • Caso a chave fique vazia, o sistema assumirá o valor 1 de ID


Ao gerar as faturas de cobranças recorrentes, o sistema irá inserir no id da remessa, o id referenciado na chave acima.

Na impressão de faturas que tiverem a forma de cobrança isCartaoRecorrente, o sistema não irá apresentar o código de barras e nem linha digitável, exibindo o texto 'Demonstrativo de conta' ;

BUG - Problema com Lançamento de Promoções em caso de Up/Down Com Forma de Cobrança Carnê

Quando as faturas dos meses posteriores são canceladas, no momento de um Upgrade/Downgrade em um contrato com forma de cobrança carnê, não está sendo decrementado o contador de parcelas faturadas;

Adicionado um modal com mensagem, informando que caso o cliente possua descontos ele devera alterar manualmente, no caso da forma de pagamento no contrato for carnê.

BUG - Cadastrar Range IP

A função de cadastrar Range IP, no módulo Redes >  Controle de IPs não é funcional, atualmente a tela em si não funciona.

Atividade Realizada: O botão foi removido, a implementação de Cadastrar Range IP ainda não aconteceu.

BUG - Promoções de mesmo tipo estão sendo vinculadas a pacote de contratos, pois não há validação no momento do pop up "Escolha os contratos do pacote que também receberão a promoção vinculada"

Ao editar um contrato envolvido em um pacote de contratos, vinculando uma promoção, o Adapter irá perguntar se o usuário quer vincular a promoção em outro contrato do pacote. O sistema não faz a validação de que a promoção pode ser ou não vinculada aquele contrato por conta do tipo da promoção, CAMPANHA ou RETENÇÃO. A validação acontece apenas em um dos contratos.

Correção feita no modulo web da homologação, adicionada tratativa para checar se possui outra promocao com o mesmo tipo caso a chave CN59 esteja false.

BUG - GERAL - Erro ao atribuir o técnico a visita técnica

Ao atribuir uma visita ao técnico  pela agenda técnica, retorna o erro em tela :

adapter.exceptions.AdapterRollbackException: Erro ao cadastrar/editar atendimento.

BUG - Tela de cadastro cliente ao salvar um novo cliente

Ao salvar o cadastro de um novo cliente, um nova tela de cadastro é aberta logo em seguida ao invés de permanecer no cadastro que acabou de ser realizado.

BUG - Promoção Vinculada Indevidamente ao Contrato de Tecnologias Diferentes em um pacote

Ao editar um contrato envolvido em um pacote de contratos, vinculando uma promoção, o adapter irá perguntar se o usuário quer vincular a promoção em outro contrato do pacote. O sistema não faz a validação de que a promoção pode ser ou não vinculada aquele contrato, e está sendo possível adicionar em contratos, uma promoção que não tem nenhum vínculo com aquele plano/tecnologia.


Adicionado método filtrarPlanoPorTipoPromocao para filtro de promoções na edição de contratos.

BUG - Erro ao gerar notas fiscais

Ao gerar notas fiscais, há um campo (aliquoraICMS) que espera uma entrada de tipo inteiro, mas a entrada é de tipo double.

Gerando exceção: java.lang.Double cannot be cast to java.lang.Integer


Alteração: Alterado tipo int para double do aliquotaICMS.

BUG - Consulta crédito SERASA não está salvando CPF/CNPJ na TB_ConsultaCrédito

Foi incluído cpf e cpnj no médoto consultasCredito.save do serasa.

BUG - Recorrências

Erros

  • Quando apagamos a baixa da Fatura, reparamos que as informações de cartão permanecem inseridas na TB_Fatura, e na TB_FaturaPagamentoCartao a cobrança permanece como autorizada. Quando apagar a baixa, Verificar Possibilidade de Setar Null nos campos que foram preenchidos no momento do pagamento.
  • Quando é Realizado o pagamento via Recorrência o Campo de IsPagamentoIntegrado permanece Null, impossibilitando de integrar esse pagamento junto ao sap e ocasionando demais erros na Fatura.

Regra de Negócio

Criados os campos na TB_FaturaPagamentoCartao: BaixaRemovidaFatura, DataRemocaoBaixaFatura, IDUsuarioRemocaoBaixaFatura. Ao apagar uma baixa de fatura, com forma de cobrança de recorrência, o sistema deverá exibir uma mensagem informando que a baixa só será apagada da fatura no adapter.

Para estorno o pagamento ao cliente, deverá entrar em contato com a operadora de cartão.

Serão apagados os dados de pagamento da fatura (incluindo informações do cartão na TB_Fatura) e setados os dados referentes à remoção da baixa na TB_FaturaPagamentoCartao.

BUG - Impressão em massa - Nome do arquivo

Nomes de arquivos, ao gerar arquivos de impressão em massa com seleção de cidades, caso a sigla resulte em um nome de arquivo maior que 255 bytes, esse arquivo não está sendo buscado no servidor.


Alteração realizada no modulo rotinas de homologação.

Removida a parte das abreviaturas das cidades do nome do arquivo.